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最新入庫規章制度范本免費下載(17篇)

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最新入庫規章制度范本免費下載(17篇)
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入庫規章制度范本篇一

1、使用科室必須提出書面申請,包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測,醫療器械出入庫制度。

2、使用科室申請后,中心召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證后,由藥械科進行市場調查,報招標小組,采取公開、公正、公平的招標形式,選購性能良好價格適宜的儀器設備。

驗收規定:

1、設備到貨后中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收設備時各種資料要齊全,否則不予簽驗收單。

3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

管理規定:

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續,由財務科負責固定資產帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志,嚴格按操作規程使用,凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫技人員使用。

3、不能使用的設備由本科室提出書面請示,經后勤保障部核實轉到財務報廢庫,每半年進行一次清查上報院領導批示后,按程序辦理報廢手續。

4、因工作需要醫療設備需要長期調整,應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

5、設備不經院領導同意,任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設備原則上不能外借,如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協調辦理互借手續,下班后由總值班協調辦理互借手續。互借期間,借方收入除上交中心外,雙方各得50%。

7、設備效益分析每月一次單機分析,每季一次匯總分析,及時上報院領導。

8、固定資產每年盤點一次,做到帳物相符。

科室各種醫療設備管理保養規定:

1、設備到位后,由后勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續。

2、科室應有專人負責保管、養護。

3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓,熟悉設備使用科室,進行正常運行。性能及操作規程后,才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫技人員使用。

4、設備用畢,及時復原,擦拭干凈,保持清潔,定期由專人進行保養,記錄運行情況。

5、設備如有異常和故障立即停機,及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規程,造成設備損壞者,追查當事人責任。

7、上班時接通電源,下班完畢切斷電源,下班關好門窗并落鎖,嚴防丟失和被盜。

儀器設備維修規定:

1、定期巡視臨床各科,發現問題及時處理,設備發生故障如需維修時,各科應填寫維修申請單后,報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄,保證設備完好率。

2、不準搬動的儀器,不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開,發現儀器運轉異常時,應立即查找原因,及時排除故障,必要時應請藥械科維修人員協助,嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

3、儀器損壞需要修理者,可按規定將維修申請逐項填寫清楚,輕便儀器送后勤部維修室修理;不宜搬動者,將申請單報后勤部,由后勤部維修人員簽收并注明修復日期,按時交付使用。

4、各科室使用的設備,發生故障時,未經批準,不得將儀器帶往外地修。

大型設備購置程序:

在中心整體規劃的前提下,由科室提出書面報告,闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等,后勤保障部尋價后報設備論證評估委員會,按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時,后勤保障部負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標,院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

中心整體規劃→科室書面報告→后勤保障部尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫療器械(低值易耗品)購進程序。

一、更換:各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長關科室同意后報主管院長審批,批準后方可進行購買;需增加的器械由主管科室領導批示后,再報主管院長、院長批準后進行購買。審批→院長審批→優質低價采購→交舊領新辦理相關手續。

二、增加:各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優質低價采購→辦理出入庫手續。

醫用耗材管理制度:

一、醫用耗材指中心臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《xx市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》,凡屬中心臨床、醫技科室所需的醫用耗材,均由后勤保障部統一采購xx市集中招標品種,不得以任何借口,任何理由采購使用非中標品種,各使用科室不得自行采購。

三、

各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品,領取要以舊領新(舊品收到待報廢庫,每半年按程序統一處理),新增的低值易耗品,使用科室申請,科主任簽字后,經主管領導批準,后勤保障部方可采購、發放、執行。

四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單,主任審查簽字后報庫管,交采購匯總,后勤保障部復核,主管院長批準后,實施采購,庫管按規定進行質量驗收,逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續,依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取,領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請,醫生詳細填寫申請單,科主任簽字,由藥械科審核,交主管院長批準后,從中標品種中采購、使用。

七、中心感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監督檢查,對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

八、醫用購銷過程的財務結算,原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反本文規定,按《消毒管理辦法》、《xx市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

醫療器械、低值易耗品管理制度:

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請,報相應科室審核。

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全,符合規定,按程序辦理出入庫手續。

三、器械、易耗品按性質分類由專人保管,注意通風、防潮,防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告,按程序辦理報廢手續,舊品收到報廢庫,半總務匯總上報主管院長、院長批準后,統一采購、供應、調配、管理,資料《醫療器械出入庫制度》。

入庫規章制度范本篇二

設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據,按下述程序辦理入庫手續:

(一)設備(材料)入庫制度

1、由專業工程師編制,項目經理審定的設備(材料)采購清單是設備(材料)入庫的的主要憑證。

2、采購工程師接到采購清單后,必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管,并作為項目成本核算,專業工程師業績考核的主要依據之一。

3、設備(材料)進入現場后,必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認,確認內容應包括質量證明資料、設備(材料)外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后,由三方在材料入庫單上共同簽字,采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔,不得遺失。

4、隨設備(材料)進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管,工程進入竣工資料整理階段時,提供給資料員編入竣工資料存檔。

(二)、設備(材料)出庫制度

1、設備(材料)的出庫必須由施工班組負責人填寫設備(材料)領用單,并經專業工程師確認簽字后方可發放設備(材料)。

2、設備(材料)出庫時,倉庫保管員和設備(材料)領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后,在設備(材料)領用單上簽字確認。

3、自行施工時,材料領用采取用多少領多少的原則,不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

4、分包工程由我方提供設備(材料)時,原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

5、設備(材料)的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員,倉庫一律不得對其發放設備(材料)。

6、設備(材料)出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

7、由甲方(業主)提供的設備(材料)的出庫手續同樣按此辦理。

(三)、甲方(業主)自行采購的設備(材料)入庫管理程序

1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方(業主)采購的設備(材料)清單到甲方(業主)倉庫辦理設備(材料)出庫手續。

2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方(業主)代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為:產品(材料)質量保證書、材質證明書、合格證,型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。

3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時,應在設備(材料)交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫,由材料員、專業工程師、甲方(業主)代表簽字確認。

4、由甲方(業主)提供的設備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續,則要按我方自行采購的設備(材料)統一保管。

入庫規章制度范本篇三

(一)認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(二)物品進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后,應及時入庫。

(四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經常開窗通風,保持庫室內整潔。

入庫規章制度范本篇四

為加強公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標采購,確定大型供應商,通過本辦法進行調撥、保管、使用。

一、材料計劃:采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復核,總經理審定。材料員按當月采購計劃,按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料(設備)供貨商,并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

二、驗收程序:根據供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收,監理單位對材料的質量、規格進行檢查,工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求,填寫材料(設備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發生的損失由供貨單位自行負責。

三、建立臺賬;采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續,并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設備)采供臺帳。

四、手續上報:材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后,應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

五、五方對賬:采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料(設備)采供臺帳,并每月與財務部對賬,做到帳帳相符。

六、退庫手續:工程竣工驗收后,采購部應在1個月內通知材料供應單位,將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢,在工程財務決算后出現的未辦調撥手續的材料,全部由供貨單位自行負責。

七、自購材料入庫程序:材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。

八、自購材料出庫程序:材料員開具材料出庫單(調撥單)→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。

九、報銷手續:材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款,或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。

十、庫存清點:材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點,每月做出材料盤點表,經采購部經理審核,總經理審定。一式二份,采購部一份,財務部一份。

入庫規章制度范本篇五

一、物品入庫有關制度:

(一)認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(二)物品進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后,應及時入庫。

(四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經常開窗通風,保持庫室內整潔。

二、物品出庫有關規定:

(一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。

(三)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門。

(五)領用人不得進入庫房,防止出現差錯。

(六)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

入庫規章制度范本篇六

1、食品入庫制度:

(1)入庫前,首先對所購食品進行檢查,對不符合食品衛生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應妥善保存,以備查考。

(2)做好食品數量、質量、進發貨登記,做到先進先出,易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品;

(3)定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標簽,注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

(4)經常檢查庫存食品質量,發現超過保質期、腐敗變質、發霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員,防止出現食品堆積或斷檔。

2、食品出庫制度:

(1)食品出庫實行“先進先出,推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。

(2)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放食品。

(3)領用人不得進入庫房,防止出現差錯。

(4)管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實,對出庫物品使用情況進行監督檢查。

入庫規章制度范本篇七

一、采購

1、學校物品(教育

教學

生活辦公物品及教學用品等)采購,分學期采購計劃和臨時采購計劃。執行先請購、后采購,先入學校財產帳、后財務報銷的制度

2、物品采購采用預報申領制度,每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品采購請購單,預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數量、用途、金額等,由部門負責人或主管領導簽字后,報校長辦公室。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。

3、物品請購流程:⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃,填寫物品請購單。⑵物品請購單統一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后,交總務處采購經辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領用單或借用單,領取采購的物品。

4、總務處主任收到預報的物品請購單后,會同總務人員和財產保管員,清點庫存物品,確定需要采購的物品清單。

5、總務處物品采購原則

⑴一般性的、急需的且金額較小的教學用品、辦公用品等物品的采購,采取就近采購。

⑵凡數量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品,采取定點購買統一結帳的方式,由總務處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

6、專業性較強或選擇性較活的物品采購時,請使用部門派出專業管理人員協同采購,以保證采購物品的質量。

7、采購人員必須具備高度責任感,認真負責地做好采購工作,嚴格遵守財務制度。做到以下幾點:

⑴充分了解產品質量、技術性能、規格、廠商信譽、價格等情況,擇優擇廉選購。

⑵實際價格超過預算價格20%以上的,應先請示后購置。

⑶沒有嚴格的經濟合同手續及負責產品質量的不購。

⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。

⑸未經批準或批準手續不全的不購。

⑹計劃外項目,經費不落實的不購。

8、在特殊情況下,經校長同意,可委托有關人員進行專項采購。

9、非常規性物品,特殊需要的物品,確需購置時需事先申請經費,待校長批準落實經費后,專款采購。

l0、所有采購物品,都必須經過總務處財產保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后,報校長簽字同意,才能進行財務報銷手續。

二、入庫

1、所有學校采購的物品,都必須辦理驗收、入庫手續,由總務處財產保管人員登記入冊后方能領用。

2、所有入庫物品,總務處財產保管人員必須建立完整的財產帳冊。按物品的價格分別入固定資產賬、易耗用品賬等。

3、總務處保管人員要定期清點,做到帳帳相符,帳物相符,學校財產去向清楚,領用、借用手續完備。

三、領取

1、學校各部門所需物品,一律由總務處保管員負責發放。

2、一般性常規性物品,由申領人填報“物品領用單”,經總務處主任簽名后到校務財產保管人員處領取。申領時,一律簽名登記,寫明領取時間、用途,必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

3、貴重物品、儀器、電器等設備的領用,必須由總務處主任簽字,報校長批準,方可領取,使用管理人員簽名登記負全責保管。

4、總務處財產保管人員必須嚴格執行有關制度,不徇私情,及時按標準發放物品,認真做好各類物品的入庫、領用登記,所有“物品領用單”統一保存,以備查驗。固定財產帳目必須永久保存,易耗物品每學期總清點一次,列帳備查。

5、凡領取必須歸還的物品,至計劃歸還日期時(一般為一學期),應按時送還倉庫,保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況,分情況上報總務處主任再報校長處理,發現情況不報,或未按時收還,則由保管人員負責。

6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校,則必須到總務處辦理妥歸還手續或移交手續,方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔賠償責任。

7、學校財產原則上不外借,如遇特殊情況,應由借用人(校外單位借用本校財產必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經校長、總務處批準后,方能出借,一份交借用人,另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任,如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。

8、對違反財務制度甚至違反國家法律法規的行為,將依法追究當事人責任。

入庫規章制度范本篇八

出入庫管理制度

出入庫管理制度(一)

第一章總則

1.為加強公司存貨出、入庫的管理,根據國家有關規定,結合公司經營需要,特制定本制度。

2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時,必須遵守本制度。

第二章存貨入庫驗收制度

1所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等,均應經倉管單位檢驗后才得入庫。

2倉管單位將每項進庫的商品,限于次日以前詳加驗收后,列記商品型號入賬,憑以控制每件商品的性能。

3購進原材料等存貨,入庫前必須辦理驗收入庫手續。

(1)核對實物規格、型號、生產單位是否與合同一致。

(2)觀察包裝完好程度,并清點實物數量。

(3)完成實物品質檢查。

(4)完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

4.驗收中發現溢余時填制“溢余貨物單”。

5.驗收中發現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。

6.按實收數量入庫,并記錄實物賬卡。

7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品,于交回時應保持領用時的狀況,若有損壞,應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后,由領貨人照價賠償,若附件遺失或不全時,則應由領貨人依據商品價格賠償。

8.進貨單位收貨時,如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時,最遲應于收貨次日通知發貨單位,否則概以收貨合格論。

9.各單位不得于銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

第三章存貨出庫控制制度

1.倉管單位應在下列6種情況下出貨:

(1)交貨。

(2)交客戶試用。

(3)示范表演。

(4)本公司同仁的職前或在職訓練使用。

(5)展示中心陳列。

(6)本公司各單位因業務需要而借用。

2.除上述各項出貨外,總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品(供應品)訂貨單”出貨外,其余各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆簽準的“商品(供應品)領貨單”及“商品(附件)領貨記錄卡”向保管員出貨。

4.存貨出庫的有關規定與程序。

(1)根據提貨單、調撥單、領料單等發出存貨之前,必須填制“出庫單”,出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出,并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者,一律不得發貨。

(2)出庫單以倉庫為主體,按出庫順序編號,并按下列程序運作。

①本單一式四份,加復寫紙一次套寫。

②填完出庫單全部內容,空白行應蓋“以下空白”章。

③發貨并經清點完畢,應蓋“存貨已全部發出”章。

(3)倉庫內所有存貨,沒有調撥指令,均不準出庫,禁止以白條抵庫。

5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時,應即于當日發貨,如缺貨而需調撥供應時,亦應于當日回復預定供貨的日期。

6.倉庫部庫存充足時,應依據過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量,隨時注意分公司庫存情形,將庫存商品依比例分配給各分公司。

7.任何出貨,倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬,以利存貨的控制。

8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事,不得隨意自行進入倉庫內部,各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。

9.出貨人于商品領出時,應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全,否則概以出貨完整論。

10.商品領出后,嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

11.庫存商品出貨后(除陳列展示外),一律限于當天還倉或開發票提貨,如當天未能交貨而必須交給客戶試用者,則應依本辦法的“試用”規定辦理。

第四章附則

1.本制度由公司財務部負責解釋。

2.本制度自頒布之日起施行。

出入庫管理制度(二)

為規范學校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監控和精確統計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:

一、材料保管員基本職責

1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。

2、及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。

3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據學校常規教學業務活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。

二、材料入庫管理

1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的要求。2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。4、已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。

三、材料出庫管理

所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。

1、所有購進的物資必須進入學校保管室,根據服務于教學和維修事項需要分批領用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室,根據實際需要領用或者以舊換新。

2、因教學需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學期直接到保管室領用、登記,學年結束后匯總到個人或教研組,并在校園網公示領用情況。

3、班級物資除學年開學初學校統一配發外,需要額外追加的,由班級報經德育處同意后方可領用,并將領用的情況納入班級考核。

教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取,學年結束時上繳遙控器領回押金;在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器?案靄?100元計價,遺失的由室內人員平均分攤理賠款(在考核津貼中扣除)。

4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人,交給維修人員作為出庫依據;屬于學校公眾區域的,由總務處相關人員辦理領用手續并維修到位。

四、其它方面

1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領取;特殊物質(倉庫無庫存的),經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后,由總務處單獨采購。

2、各部門有重大活動需領用常用物品,應提前申報計劃,保管室根據需求情況備足貨源。

今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品,凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。

3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務處申購相關物品。

出入庫管理制度(三)

一、物品入庫有關制度:

(一)認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(二)物品進庫根據入庫憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后,應及時入庫。

(四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經常開窗通風,保持庫室內整潔。

二、物品出庫有關規定:

(一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。

(三)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,做到專物專用。

(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門。

(五)領用人不得進入庫房,防止出現差錯。

(六)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

入庫規章制度范本篇九

即便我們已經順利的拿到了駕駛證,但是在日常開車時還是很難將考試技巧運用到生活中。今天就跟大家聊聊日常生活中的倒車入庫技巧。

車位與行駛方向傾斜

1、將車停在與車位邊緣平行的地方,使后視鏡與車位邊線對齊;

2、向外側打滿方向往前走;

3、當車身與車位平行時,回正方向將車倒入車位即可。

車位與行駛方向平行

1、將車停在與前車平行位置,兩車間隔約1米;

2、當自己車上的后視鏡與旁邊車子的b柱對齊時,向內側打滿方向盤開始倒車;

3、當車身與車位成45°角(或車身進去一半)時反向打滿方向盤繼續倒車;

4、當車停正后回正方向盤即可。

車位與行駛方向垂直

1、先將車停在與隔壁的隔壁車位前面,使自己車上的左/右后視鏡與隔壁的隔壁車位的中間對齊,并保持1.5米左右的間隔(若間隔較小,可見車頭稍微朝外一點);

2、向右/左打滿方向盤,掛倒檔讓車慢慢倒(此時可適當調低后視鏡的角度,讓自己能夠清楚觀察到左右后側的情況,避免剮蹭);

3、當車身與車位基本平行時,回正方向,退入車位就大功告成;

4、若車身較長,步驟一對齊時可稍微向前一點即可。

[日常生活如何倒車入庫]

入庫規章制度范本篇十

先說停車。我們到停車場,條件允許的情況下,一定要把車頭向外停放。否則等車停滿的時候,就更不方便了,你可能都出不來。再就是,如果停車場比較小,把車頭向著停車場出口的方向。一句話,停車的時候就要考慮過一會兒你走的時候要怎么走。

既然我們要把車頭向外停放,那我們的車就一定是倒進車位里去的。現在車都有倒車影像,這個只能做百分之五十的參考,倒車影像只看到車后沒有異物,有沒有小孩,停車有沒有到位,僅此而已;另外的百分之五十的參考在兩邊的后視鏡上。我們重點說下左右的后視鏡。

后視鏡是倒車的重要參考對象。按駕校的倒車入庫的方式,正庫的時候,右邊擦著庫角進去。實際停車時,參考的是左右的車輛,或地下的地磚。車位如果比較狹小,一定要貼著右邊(距離個十五厘米左右,別貼太近)的車輛或看著右邊的地磚進去,同時留意左邊的后視鏡,當右后輪將要過車位的直角的時候,左邊至少應該能到左車的側面的一半長度,如果看不見,說明你的車離左車很近,這個車位你是停不進去的。

當車順直的時候,左右兩側都能看到兩側車的整個側面,否則不要繼續倒車了,你會撞著別人的車了。

左邊的反庫入位也是一樣,可以貼著左側的車進去,但是一定要多留一點距離,因為你停好車后,你要從左邊下車。一般來說距離左車不要少于三十厘米,少于三十厘米,再瘦的人都出不來。

如果車位寬敞,就不要貼著進去了,左右后輪距離兩側車可以達到個三十厘米以上。停在車位的正中間,這樣可以盡可能避免旁邊的開門時碰到你的車。

停下車時,要給兩側車的駕駛位部分留足夠空間,一定要保證人家能進得去,出得來。否則說不定要被罵的。前后也有留有余地,一般都是稍向后停一點,可以保證自己前面空間。

最后說一點,車上備挪車牌一個,如果自己感覺停的有問題,就拿出來放在前擋風玻璃駕駛臺上。別人也能找到你。如果是新手,車后一定要有實習標志,這樣別人一看是菜鳥,也能諒解一下,不會計較。

注意事項

倒車影像,僅供參考,不能全信。

倒車雷達,也不是很準,僅供參考,不能全信。

[在生活中如何倒車入庫]

入庫規章制度范本篇十一

尊敬的老師:

你好,我叫xxx是xxx院xxx系的一名學生,我來自于xxx的一個貧困落后的小山村。由于家庭貧困,因此申請貧困生入庫以緩家庭困難的窘境。

因為我家在一個貧困偏遠的山村,地里的農作物基本都是自己不足,沒有什么經濟類作物。因此家庭根本沒有一個較穩定的收入。現在我家一共有六口人,除了臥榻多時的爺爺,年邁多病的父母,還有個今年剛結婚的哥,以及一個馬上要生小孩的大嫂。您可能會認為我家勞動力充足。事實上,爸每年都只能待在家里,因為我媽不僅年歲大了,而且身體不好,一直靠吃著廉價的零散藥來維持身體,因為沒有錢,所以沒辦法根治。更何況還有一個臥病在床的爺爺需要人照顧。而我哥呢?現在有了自己的老婆,馬上又要有孩子啦,僅僅靠他那一月兩千多的工資,自顧尚且不及,很多時候還要靠爸媽想辦法。這樣每年總的毛收入也就一萬多元,出去買農藥和種子的一大筆開銷及媽媽和爺爺的大筆醫藥費,不僅沒得剩余還要借貸才行。在看我,一年的學雜費就要八千多。天吶,我原以為一本類學費會很少,所以我努力盡一切可能考一個跟好一點兒的學校,但是剛看見八千多的學雜費,我有一種頭暈的,從天堂到地獄的感覺,真的。

時常看見父母的白發,我真的很心酸,但是沒有辦法。前年因為特大暴雨的緣故,我家那個已有差不多五十多年的老土房坍塌啦……幸好沒有人員傷亡,幸好村里人的幫村,幸好親戚們的幫助,我家勉強蓋了個小型新房。但是也因此負債稱沉重,多達六萬多元。六萬多元對于我們這個沒有什么穩定收入的家庭來說需要不吃不喝四年才能還清。但是,人真的可以不吃不喝嗎?何況我每年還要交那么多的學雜費。還是因為那是國家資助了我們八千,而我還申請了生源地國家助學貸款,才勉強湊齊我上學的錢。我曾經一度放棄過上大學,但是我的爸媽沒準,而且我一旦放棄就意味著這么多年,他們付出的辛勞和那么多的投資都白費啦。因此我不敢,唯一我能做的就是讓自己這四年交個讓自己,讓父母,也讓老師滿意的成績。

上大學期間,我發過傳單,做過調查,也當過服務生。我深深的知道錢是多么的不好賺。累不說而且工資還低。而我的父母天天都在做著比這還累十倍的活,而且工資也不比那些多多少。爸媽今年剛好五十出頭,但臉上確實布滿了皺紋,頭發也白了一大片。舍不得吃哪怕稍微好一點兒的,穿廉價的地攤貨,就連生病了也不舍得吃藥,更遑論是去醫院看醫生啦。常年累月的苦干,落下來風濕,一到陰雨天渾身痛的受不了。但是他們沒在我面前說過一句累,總是讓我放心上學,說錢他們會想辦法的。

轉眼假期已過去一大半,在家的這些天,我每天都在拼命的幫父母干活,我只想小小的彌補一下。有時我只恨自己不能再這有限的幾天里做完所有的活,這樣即使我上學啦,他們也不用這么累。每一次看著父母給我那包了好幾層的學雜費,我都不敢直視他們的眼睛,我怕,我怕我會忍不住。

現在我只想好好學習,將來找到一份好一點兒的`工作,掙更多的錢來回報父母,回饋社會。在我能力范圍內也幫助更多像現在我的一樣的需要幫助的人。望老師核實批準,在此真摯的表示感謝。

此致

敬禮!

申請人:xx

20xx年x月xx日

入庫規章制度范本篇十二

第3條 協助入庫物料的驗收工作。

第4條 安排入庫物料的貨位。

1.本著安全、方便、節約的原則,合理安排貨位。

2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性,盡力避免物料因儲位不當發生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發等變化。

3.盡可能縮短入庫作業時間。

4.以最少的倉容,儲存最大限量的物料,提高倉容使用效能。

第5條 監督入庫物料的搬運工作。

1.監督搬運人將相同的物料集中起來,分批送到預先安排的貨位,要做到進一批、清一批,嚴格防止物料互串和數量溢缺。

2.一般來說,分類工作應努力爭取送貨單位的配合,在裝車啟運前,就做到數量準、批次清。

3.對于批次多和批量小的入庫物料,分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數過程中同時進行,也可在搬運時一起進行。

4.搬運過程中,要盡量做到“一次連續搬運到位”,力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動。

5.對有些批量大、包裝整齊,送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料,要爭取送貨單位的配合,利用托盤實行定額裝載,從而提高計數準確率,縮短卸車時間,加速物料入庫。

第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。

入庫物料主要有四種堆碼方式,其優缺點如下表所示。

物料的堆碼方式詳表

堆碼方式

簡介

優點

適用范圍

散堆方式

即將無包裝的散貨在庫場上堆成貨堆的存放方式,是目前物料庫場堆存的一種趨勢

簡便,便于采用現代化的大型機械設備,節省包裝費用,提高倉容的利用率,降低運費

特別適用于大宗散貨,如煤炭、礦石、散糧和散化肥等

垛堆方式

1.指對包裝物料或大(長)件物料進行堆碼

2.操作方式具體包括直疊式、壓縫式、通風式、縮腳式、交疊式、牽制式以及栽樁式等

合理的堆碼方式可以增加堆高,提高倉容利用率,有利于保護物料

貨架方式

即采用通用或者專用的貨架進行物料堆碼的方式

通過貨架能夠提高倉庫的.利用率,減少物料存取時的差錯

適合于存放小件物料或不宜堆高的物料

成組堆碼方式

1.即采用成組工具使物料的堆存單元擴大

2.常用的成組工具有貨板、托盤和網絡等

成組堆碼一般每垛3~4層,這種方式可以提高倉庫利用率,實現物料的安全搬運和堆存,提高勞動效率,加快物料流轉的速度

第7條 物料正式堆垛時,必須具備以下五個條件。

1.物料的數量、質量已經徹底查清。

2.物料包裝完好,標志清楚。

3.外表的玷污、塵土等都已經被清除,不影響物料的質量。

4.受潮、銹蝕以及已經發生某些質量變化或質量不合格的部分,已經加工恢復或者已經剔出的另行處理,不得與合格品混雜。

5.為便于機械化操作,金屬材料等應該打捆的已經打捆,機電產品和儀器儀表等可集中裝箱的已經裝入合用的包裝箱。

第8條 了解堆垛場地的要求。

1.庫內堆垛

庫內堆垛時,垛應該在墻基線和柱基線以外,垛底需要墊高。

2.貨棚內堆垛

貨棚需要防止雨雪滲透,貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道,貨棚內的地坪應該高于貨棚外的地面,最好鋪墊沙石并夯實。堆垛時要墊垛,一般應該墊高30~40厘米。

3.露天堆垛

堆垛場地應該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草,場地必須高于四周地面,垛底還應該墊高40厘米,四周必須排水暢通。

第9條 物料堆垛時,應遵守如下基本要求。

1.合理

垛形必須適合物料的性能特點,不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產地、單價的物料,均應該分開堆垛,以便合理保管,并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度,便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5~0.8米,主要通道約為2.5~4米。

2.牢固

貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪,與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離,確保堆垛牢固安全。

3.定量

每行每層的數量力求成整數,過秤的物料不成整數時,每層應該明顯分隔,標明重量,便于清點發貨。

4.整齊

垛形有一定的規格,各個垛排列整齊有序,包裝標志一律朝外。

5.節約

堆垛時,應考慮節省貨位,提高倉庫的利用率;還應考慮節省人力的要求,提高搬運人員的工作效率。

第10條 堆垛前的準備工作。

1.計算物料的占地面積。

按進貨的數量、體積、重量和形狀,計算貨垛的占地面積、垛高,并計劃好垛形。對于箱裝、規格整齊劃一的商品,占地面積可按以下的公式計算。

占地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)

其中:

可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量

單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積

在計算占地面積,確定垛高時,必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負擔的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。

2.做好機械、人力、材料的準備。

垛底應該打掃干凈,并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料,如果需要密封貨垛,還需要準備密封貨垛的材料等。

3.檢查用于識別的條形碼是否完好。

第3章 辦理物料入庫手續

第11條 利用數據采集系統,進行到貨入庫清點工作,檢查物料的狀態。收貨掃描時,如系統不接受,應及時找信息技術部門查明原因,確認此批物料是否收進。

第12條 建立物料明細卡。

1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規格、數量、單位及進出動態和積存數。

2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢后,應立即建立卡片,一垛一卡。

3.物料明細卡通常有兩種處理方式。

(1)實施專人專責的管理責任制,即由入庫主管集中保存管理。

(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實物核對,有利于物料進出業務的及時進行,可以提高保管人員的工作效率。

第13條 入庫物料的登賬。

1.物料入庫后,倉庫應建立實物保管明細賬,登記物料進庫、出庫、結存的詳細情況。

2.實物保管明細賬按物料的品名、型號、規格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式,按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號,以便查對。

3.實物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記,填寫清楚、準確。記賬發生錯誤時,要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后,應將結存數結轉新賬頁,舊賬頁應保存備查。

4.用來登賬的憑證要妥善保管,裝訂成冊,不得遺失。

5.實物保管人員要經常核對,保證賬、卡、物相符。

第14條 建立倉庫工作的檔案。

1.倉庫建檔工作,即將物資入庫業務作業全過程的有關資料證件進行整理、核對,建立成資料檔案。

2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯系,還可為將來發生爭議時提供憑據,同時也有助于

總結

和積累倉儲管理的經驗,為物資的保管、出庫業務創造良好的條件。

3.倉庫工作檔案的資料范圍。

(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。

(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。

(3)物料保管期間的各種業務技術資料。

(4)物料出庫和托運時的各種業務憑證、資料。

4.建檔工作的具體要求。

(1)一物一檔:建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。

(2)統一編號:物料檔案應進行統一編號,并在檔案上注明貨位號。同時,在實物保管明細賬上注明檔案號,以便查閱。

(3)妥善保管:物料檔案應存放在專用的柜子里,由專人負責保管。

第15條 簽單。

物料驗收入庫后,應及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據,以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外,如果出現短少等情況,也可作為貨主向供貨方交涉的依據,所以簽單必須準確無誤。

第4章 入庫注意事項

第16條 物料入庫時,必須票貨同行,根據合法憑證收貨,及時清點數量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據,票貨逐一核對檢查,將商品按指定地點入庫驗收。

第17條 物料入庫時,必須按規定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符,要在隨貨同行聯上簽字,加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。

第18條 驗收過程中,若發現單貨不符、差錯損失或質量問題,入庫專員應當立即與有關部門聯系,并在隨貨同行聯上加以注明,做好記錄。

第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝,應問明情況,并在入庫單上注明后,才能辦理入庫手續。

第20條 送貨上門車輛,無裝卸工人的經雙方協商同意,倉庫可有償代為卸車,費用標準按《儲運勞務收費辦法》執行。

第21條 物料驗收后,需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后,注明存放區號、庫號,票據傳到相關部門。

第22條 臨時入庫的物料,要填寫臨時入庫票,由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。

第23條 入庫主管接正式入庫單后,應當即根據單上所注的商品名稱、件數仔細點驗,加蓋“貨已收訖”章。同時,保管員簽字、復核員蓋章,將回執退回委托單位。

第24條 在下列情況下,倉庫可以拒收不合法入庫發運憑證。

1.字跡模糊、有涂改等。

2.錯送,即發運單上所列收貨倉庫非本倉庫。

3.單貨不符。

4.物料嚴重殘損。

5.質量包裝不符合規定。

6.違反國家生產標準的商品。

第5章 附則

第25條 本制度由倉儲部制定,其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。

第26條 本制度經總經理審批后,自頒布之日起執行。

入庫規章制度范本篇十三

為規范學校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監控和精確統計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:

一、材料保管員基本職責

1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。

2、及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。

3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據學校常規教學業務活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。

二、材料入庫管理

1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的.要求。

2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

4、已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。

三、材料出庫管理

所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。

1、所有購進的物資必須進入學校保管室,根據服務于教學和維修事項需要分批領用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室,根據實際需要領用或者以舊換新。

2、因教學需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學期直接到保管室領用、登記,學年結束后匯總到個人或教研組,并在校園網公示領用情況。

3、班級物資除學年開學初學校統一配發外,需要額外追加的,由班級報經德育處同意后方可領用,并將領用的情況納入班級考核。

教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取,學年結束時上繳遙控器領回押金;在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價,遺失的由室內人員平均分攤理賠款(在考核津貼中扣除)。

4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人,交給維修人員作為出庫依據;屬于學校公眾區域的,由總務處相關人員辦理領用手續并維修到位。

四、其它方面

1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領取;特殊物質(倉庫無庫存的),經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后,由總務處單獨采購。

2、各部門有重大活動需領用常用物品,應提前申報計劃,保管室根據需求情況備足貨源。

今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品,凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。

3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務處申購相關物品。

入庫規章制度范本篇十四

一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。

四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

八、庫管員不得驗收“三無”產品。

九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

入庫規章制度范本篇十五

為加強公司易制毒類化學品的出入庫管理,防止被盜、丟失、安全及環境污染意外事故的發生,杜絕流入非法渠道而制毒,特制定本制度。

一、易制毒化學品的儲存保管嚴格執行公司《易制毒化學品內部管理制度》的有關規定,確保安全。

二、公司易制毒化學品主管部門為易制毒化學品使用的監督和發放部門,專管員和庫管員要了解易制毒化學品的化學性質和安全操作方法。

三、易制毒化學品運抵公司后,必須由專管員、庫管員、采購員在場監視卸貨、入庫,數量核對無誤后,由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。

四、使用部門(車間)須開具易制毒化學品領用單,由使用部門(車間)負責人簽字后,報易制毒化學毒品專管員審核登記后,向庫管員領用易制毒化學品。出庫時專管員須到現場監督,領用人、專管員、庫管員核對數量后分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領用人將易制毒化學品送到使用部門(車間)。易制毒化學品使用部門(車間)應建立登記臺帳,單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學品的,從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫,做出庫登記。

五、使用部門(車間)應按當天使用計劃,合理領用易制毒化學品。原則上誰使用由誰領用,負責領用人下班,易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負責人應安排二個人將多余的易制毒化學品送回倉庫,由庫管員、專管員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記,送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在其他庫房,使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領用已送回的易制毒化學品應按第四條規定重新辦理領用手續。

六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確,無關人員不得進入易制毒化學品倉庫。庫管員和專管員應每月盤點當月的使用數量和庫存數量。如在盤點中發現存在數量不對應,應立即報告,由生產部、廠辦和使用部門進行復核。如發現被盜的應立即向公安機關報案。

七、倉庫內和儲存區要保持干燥通風,物品碼放整齊,取用方便。倉庫內和儲存區消防設施要安全有效,庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法,防止火災事故的發生。

八、進入化學品倉庫人員,必須配備相應勞動保護用品。

九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉讓、轉借、轉賣易制毒化學品。

十、易制毒化學品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理,收集到一定量時出售給生產企業或公司組織銷毀,不允許賣給私人和個體單位,并嚴禁流失到廠內其他部門。

入庫規章制度范本篇十六

一、總則

(一)目的

為了規范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。

(二)適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關制度:

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(二)物品進庫,倉管和采購員現場交接接收,必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(三)物品驗收合格后,應及時入庫。

(四)物品入庫,要按照不同的材質、規格、功能和要求,分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經常開窗通風,保持庫室內整潔。

三、物品出庫有關規定:

(一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。

(三)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,實行以舊換新,專用工具做到專物專用。

入庫規章制度范本篇十七

為規范公司所有醫療器械產品的.倉庫貯存、養護、出入庫管理,特制訂本制度。

一、倉庫貯存

1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類存放,包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等,并有明顯區分(如可采用色標管理,設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色),退貨產品應當單獨存放。

2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放;

3、庫房的條件應當符合以下要求:

(1)庫房內外環境整潔,無污染源;

(2)庫房內墻光潔,地面平整,房屋結構嚴密;

(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施;

(4)庫房有可靠的安全防護措施,能夠對無關人員進入實行可控管理。

4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;

5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

6、應作好倉庫安全防范工作,定期對安全的執行情況進行檢查確認,并填寫“安全衛生檢查表”。

7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作,堆垛高度符合包裝圖示要求,避免損壞醫療器械包裝;

8、醫療器械應當按規格、批號分開存放,醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;

9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔,無破損;

10、非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區,貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行為;

11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。

12、從事為其他醫療器械生產經營企業提供貯存、配送服務的醫療器械經營企業,其自營醫療器械應當與受托的醫療器械分開存放。

二、庫存養護

1、養護人員要在質量管理部門的技術指導下,檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。

2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查,一般品種每季度檢查一次;對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數;對重點品種應重點養護。可以按照“三三四”循環養護檢查,(所謂三三四指一個季度為庫存循環的一個周期,第一個月循環庫存的30%,第二個月循環庫存的30%,第三個月循環庫存的40%)并做好養護記錄,發現問題,應掛黃牌停止發貨并及時填寫“質量復檢通知單”交質量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。

3、養護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作,當溫、濕度超過規定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施,并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”,每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監測記錄;對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查;

4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制,采取近效期預警,超過有效期的醫療器械,應當禁止銷售,放置在不合格品區,然后按規定進行銷毀,并保存相關記錄。

1)效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果,因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷售及售后服務中都必須注意,在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

2)采購時應注意是否近失效期產品,入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”,并按先進先出原則,認真做好保管,貨位卡特別注明,填寫效期催銷表,銷售時,告知消費者注意事項,并做好售后服務。

3)有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用,應視為不合格商品,登記后放置于不合格區。

4)對所有商品應根據企業銷售情況限量進貨。

5、養護人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢,如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區,放至不合格區,并做好記錄。

7、企業應當對庫存醫療器械定期進行盤點,做到賬、貨相符。

三、出入庫管理

1、入庫

1)倉管員依據驗收的結果,將產品移至倉庫相應的區域,如:驗收結果為:不合格,需將產品移至不合格區域,產品經判定需退貨的,需將產品移至退貨區。如為合格品,將產品移至合格區域。

2)企業應當建立入庫記錄,驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的,應當注明不合格事項,并放置在不合格品區,按照有關規定采取退貨、銷毀等處置措施。

3)驗收合格入庫商品,需填寫:“醫療器械驗收、入庫交接單”。

2、出庫

1)器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。

2)醫療器械出庫時,庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行核對,發現以下情況不得出庫,并報告質量管理機構或者質量管理人員處理:

(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符;

(3)醫療器械超過有效期;

(4)存在其他異常情況的醫療器械。

3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄,復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期(或者失效期)、生產企業、數量、出庫日期等內容。

4)醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。

5)醫療器械出庫,必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單,如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

6)醫療器械出庫,倉庫要把好復核關,必須按出庫憑證所列項目,逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確,質量完好,包裝牢固。

7)出庫后,如對帳時發現錯發,應立即追回或補換、如無法立即解決的,應填寫查詢單聯系,并留底立案,及時與有關部門聯系,配合協作,認真處理。

8)發貨復核完畢,要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括:銷售日期、銷往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等,記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時,應當由專人負責,并符合以下要求:

(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;

(2)應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作;

(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態,達到規定溫度后方可裝車。

10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。

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