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財務審計承諾書 內部審計承諾書(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-13 12:13:26
財務審計承諾書 內部審計承諾書(3篇)
時間:2023-03-13 12:13:26     小編:zdfb

在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編為大家收集的優秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務審計承諾書 內部審計承諾書篇一

嵊泗縣審計局:

根據審計通知書,你局將對我單位(或審計調查)。現就我單位與審計(或審計調查)事項有關的會計資料和其他相關情況承諾如下:

一、我們已按《會計準則》和制度的規定編制了的會計報表,我們對會計報表的真實性、合法性、完整性負責。

二、我們向審計組(或審計調查組)提供的資料是建立在下列基礎上的:

(一)提供的會計報表、賬簿、憑證是完整真實的,全面反映了本單位的所有經濟活動。

(二)提供的本單位重大經濟決策的會議記錄(紀要)、決議及有關文件是完整真實的。

(三)被審的所有交易(收支)事項均已入賬,重大的期后事項均已在會計報表中作了相應的調整或披露。

上述情況如有不符,愿按照《會計法》及有關法律法規的規定,承擔相應的法律責任。

單位(蓋章)法定代表人(簽名)

財務負責人(簽名)

年月日

財務審計承諾書 內部審計承諾書篇二

財務清理審計之策一:工作要求

洛南縣經管站洪敏

農村財務清理審計是對廣大村民最為敏感的集體經濟運行情況和財務收支情況進行有效的監督和評價。農村審計工作的開展,為保護農村集體經濟組織的經濟利益,凈化農村經濟發展環境,強化基層黨風廉政建設,維護農村社會穩定和諧,發揮著應有的作用。

近年來,通過工作接觸了很多涉及村級財務清理審計的事項,在處理過程中遵行并總結了一些心得,取得了一定的效果。

1、實事求是:堅持以事實為依據,做到合理合法合情,在弄清事實和維護穩定二者之間尋求平衡。

2、心平氣和:要求村干部在面對審計時擺正心態。定期進行清理審計工作是農經工作的具體要求,審計工作對事不對人。要理性對待對方提出的意見和問題,認真做出解釋,有則改之,無則加勉。

3、注意方法:要抓大放小,解決群眾最關心的主要問題,沒必要在小問題和細枝末節上揪住不放,特別事項可另案處理。要發揮村民主理財小組的作用,因為其最了解本村的經濟活動,類似發票能否報賬這樣的問題,可以將最終裁定權交給村民主理財小組。

4、遵守紀律:要求村干部按時參加會議,不得無幫缺席,或者中途退場。要尊重對方,不要打斷別人的發言。不允許吵鬧不休,耽誤時間。不允許在審計現場蠻不講理,故意擾亂秩序。不準搞語言威脅和人身攻擊。在問題沒有弄清楚之前,不要在外面到處散布不當言論。

5、積極配合:要求被審計單位配合上級組織搞好調查審計,提供有關資料和必要的工作條件,要服從審計組的工作安排和程序規定。村民主理財小組要抱著對集體資產負責,對全體村民認真負責的態度,敢講真話并敢負責任。

財務審計承諾書 內部審計承諾書篇三

被審計單位承諾書 ***審計組:

按照《中華人民共和國審計法》第三十一條的規定,我單位向審計組提供了審計所需要的財務會計資料及相關資料,并做出如下承諾:

一、所提供的會計憑證、會計賬簿、會計報表、銀行開戶賬號等會計資料是真實的、完整的。

二、所提供的與審計有關的資料是真實的、完整的。

三、所提供的資料如存在不真實、不完整情況,愿承擔相應的法律責任。

被 審 計 單 位(公章):

被審計單位法定代表人(簽字):

被審計單位財務負責人(簽字):

年 月 日

注:已撤銷但審計期間發生收支的賬戶也要填寫且注明撤銷 提 供 資 料 交 接 清 單 篇二:內部審計承諾書(通用)內部審計承諾書

記錄序號: 記錄編號:sdag/zl/qr-k002 篇三:審 計 承 諾 書

審 計 承 諾 書 xxx審計局:

根據《中華人民共和國審計法》第三十一條第二款的規定,我單位向你局提供了保障性住房建設項目全部項目建設的批準文件、工程資料、財務報告、會計資料和其他相關資料并鄭重承諾:

我單位提供的全部項目建設的批準文件、工程資料、財務報告、會計資料和其他相關資料是按照國家有關法規、制度編制,真實、完整地反映了本單位的內部控制建立和實施情況;工程建設管理情況、會計核算狀況及有關經濟活動情況;如實、全面地向審計組提供了本單位在銀行和非金融機構設立賬戶的情況,資產管理使用情況,社會中介組織出具的有關報告;如實、客觀地披露了關聯交易、未決訴訟、抵押借款、為其他單位借款提供擔保等事項。

審計組若發現我單位提供的全部項目建設的批準文件、工程資料、財務報告、會計資料和其他相關資料有虛假、隱匿、篡改、毀棄等行為,我們依法承擔由此引起的相應法律責任。

負責人: 財務負責人:

法人章: 財務部門章

年 月 日篇四:內部審計承諾書

內部審計承諾書

××審計組:

我們對所提供的財務會計資料負責,并作如下承諾:

一、我們提供的會計報表是遵循《會計準則》、《會計制度》及國家其他有關財務會計法規的規定,由本單位負責編制的。我們保證所提供的會計報表真實準確地反映了本單位報告期末的財務狀況及年度的經營成果和資金變動情況,并對其合法性負責。

二、本單位業已提供全部財務、會計記錄和有關資料,保證無遺漏,并對其真實性、完整性、合法性負責。

二、本單位保證所有財務收支及資產、負債、損益均已全部納入本單位賬戶核算。

三、對審計小組在審計過程中要求提供的有關調查、核實材料,本單位將按規定時間簽署完畢,送交審計小組。承諾單位(公章):

單位負責人簽名:

財務負責人簽名:

年 月 日篇五:被審計單位承諾書

附件2:

被審計單位重要事項承諾書 *****公司審計組: 根據審計組的工作要求,現就我公司在本次審計過程中的有關配合工作,向審計組承諾如下:

1、我公司已按本次《審計通知書》所附《審計所需資料清單》要求,提供了屬審計時間范圍的全部資料,并將根據審計組要求,在收到新的《審計所需資料清單》后一個工作日內,提供其他審計所需資料。

3、我公司依照《企業會計準則》和有關財務制度的規定進行會計核算,不存在賬外資金、賬外賬戶。

4、我公司已安排確定各職能部門的審計聯系人,負責本部門資料提供、解釋說明、審計情況反饋等工作,保持通訊暢通。審計期間無特殊情況,不安排他們出差或休假。

5、我公司將提供必要的審計工作條件。

以上承諾,我們將嚴格遵守,并愿意接受審計組成員的監督和評價。

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